4月29日,廊坊审计中心召开全市农信社(农商银行)内部审计工作推进会,强化审计职能,巩固内审推广成果,全面压实县级行社内审责任,落实监审联动机制,年度审计要点发布等工作,助推全市农信系统审计工作再上新台阶。 科学研究,缜密部署。印发《廊坊市农村信用社(农商银行)2020年审计工作要点》,明确各县级行社审计要点,对强化内审推广工作中存在的问题,提出合理化建议,并督导审计项目开展。要求结合县级行社经营情况,适时开展新增大额贷款、财务费用、同业存款、工会经费、教育培训费等专项审计。细化监审联动要求,建立良性互动的工作机制,形成内外部监审合力。 提升理念,创新方法。深入“大审计”理念,合理配置资源,坚持审计职能向监督管理型转变。逐步夯实内审推广工作阶段性成果,完善精细化管理。研究制定“非现场审计实施方案”,充分探索审计系统、预警系统、信贷系统、财管系统等非现场审计路径,融入预警信息核查机制,加强预警系统管理,推动非现场审计工作常态化。 专业培训,提升效能。学习审计相关制度办法,深入了解信贷、财务等相关业务规定,以详实的内容和生动的讲解,切实引导、提升审计人员专业水平,增强操作风险的防控能力,推动全市农信社审计水平的不断提升。
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