元氏农商银行审计工作坚持以合规审计为基础,以风险审计为导向,以防控风险为目标,恪守“合规经营、促进发展”的工作宗旨,切实履行审计工作职责,为业务经营高质量发展保驾护航。 2020年我行共开展4次综合业务审计、4次突击检查、4次离任审计、19次专项审计,通过开展审计并督促整改,对业务中不规范行为进行了警示,有效预防和遏制了违规违纪行为的发生。一是进行全面接管审计。为规范经营行为,提高风险防控水平,我行对辖内2家支行实施了全面接管审计。经审计共发现各类问题24个,涉及柜员培训、柜面业务、贷款管理、电子银行、信息科技、安全保卫、文明服务等方面。针对问题下发督办通知书6份,及时督促整改。二是积极推进内部审计推广工作。根据《关于开展强化内部审计推广工作的实施意见》,积极推进内部审计推广工作,完善内部审计制度,开展综合业务审计,针对重点领域、重点业务、重点环节开展精准专项审计。高度重视内部审计推广工作,提高审计人员绩效工资待遇,使审计人员薪酬水平不低于本机构其他部门同职级人员平均水平,为今后更好地开展审计工作打下了基础。三是制定年度工作计划,稳步开展审计工作。本着早谋划早开始的原则,年初制订了年度工作计划,综合业务审计、专项审计并重,全力促进合规经营。从内控制度执行、合规管理、风险防控等方面入手,对各项经营工作及业务操作合规性实施全流程不留死角的审计监督,对发现问题加大督导整改力度,强化对违规人员问责力度,全面提升审计监督作用。 2021年,我行审计工作将严格按照《石家庄市农村信用社2021年度内部审计工作要点》,紧紧围绕中心工作,强化党建对审计工作的引领作用,做到突出审计重点、坚持风险导向,实施精准审计,强化问题整改,以高质量审计助推各项业务经营实现高质量发展。
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