自审计管理系统上线以来,按照邢台审计中心工作要求,柏乡农商银行有效利用审计管理系统监测分析,持续强化内控制度监督落实,达到风险监督关口前移,有力提高了审计工作的有效性和针对性。
加强信息核查,准确定性问题结果。按照《河北省农村信用社审计管理系统管理暂行办法》、邢台审计中心《关于强化审计管理系统运行的通知》要求,该行审计部根据系统提示的非现场问题词条、风险种类,以查看业务流水、调阅监控录像、现场检查等方式对系统风险提示及时进行核查,并对核查结果及时作出判断、准确定性问题,同时在审计管理系统规定的3天期限内准确录入核查结果。 加强信息分析,促进业务规范操作。该行审计部认真梳理、汇总2021年以来的审计管理系统疑点信息提示,对每类疑点风险进行分析,并将问题及时下发网点督促限期整改。为减少疑点信息的再次发生,建议相关部室采取必要的工作督导措施,不断完善相关制度办法,进一步规范了业务操作,充分发挥了非现场审计对经营管理起到的安全规范促进作用。 加强学习培训,强化员工风险意识。今年上半年审计管理系统审计疑点库提示问题42条,经认真核查,为进一步防范操作风险,减少疑点问题发生,该行审计部将上半年系统提示全部问题归纳为9大类,组织全辖11名委派会计开展了审计管理系统疑点信息防范工作培训会议。培训会上,审计部经理对每类问题进行了现场解剖和分析,并就如何减少和规避风险操作,提出了相关具体要求,进一步提升了员工的合规操作意识,有力推进了审计管理系统在全辖业务经营健康发展中发挥的实质作用。 |