为提升审计工作质效,精准审计,进一步提升业务操作的规范性和经营管理的合规性,宽城农商银行充分发扬“三牛” 精神,强化审计工作职能,助力各项业务稳步发展。
服务“孺子牛”。宽城农商银行充分发挥审计监督、服务职能,强化内部管理。一是扎实高效开展序时审计工作,总行审计部序时审计工作与委派会计审计表格化双管齐下,覆盖全辖36个网点,高质量实现全覆盖审计。二是持续推进内部审计工作管理机制。2020年共梳理审计专项制度27个,规范化、标准化审计操作规程,严谨高效的开展内部审计工作。三是继续强化审计队伍建设。更新审计人才后备库,补入库信贷人员3人,委派会计6人,综合柜员1人,组织审计系统专业培训2次,抽调备用库人员参与检查12次,真正实现“以检代训”,建立了制度化、常规化的内部审计培训机制。 创新“拓荒牛”。该行创新序时审计工作模式,继续坚持“应审必审、凡审必严、勇于担当、坚守底线”的原则,努力建设“求真务实,公正严谨”具有宽城农商银行自身特色的审计文化。一是加强实时预警系统管理与运用。通过采取实时预警系统培训等方式,有效加强了信贷人员对不良贷款客户资金状况的掌握程度,2020年通过预警系统提示完成清收的不良贷款164笔,金额4419.41万元,带动全行业务整体向上良性发展。二是探索工作新思路,利用远程视频监控系统突击检查现金、重空、委派会计及行长查库情况;三是创新学习培训模式,依托视频会议平台开展了审计业务相关培训。 实干“老黄牛”。充分发挥审计的监督、评价、服务职能。一是为董事会决策服务,及时、准确、客观的向董事会提出审计问题,提出可行性强的审计工作建议,为董事会解决问题提供依据。2020年共向董事会提出审计问题2个,提出可行性审计建议5条。二是发挥服务职能,按照“一查、二帮、三促进”的原则开展审计工作,向相关部门送达风险提示书32份、问题移交书45份、提出整改建议77条,提出切实可行的整改建议和措施并督促整改落实,促进各项业务持续健康发展。 |