今年以来,该行审计部紧紧围绕全行中心工作,加强队伍建设,切实履行好审计工作监督职责,认真开展各项审计工作,不断提高审计工作质量和水平,确保为经营工作保驾护航。
一是锻造“金刚钻”、提升硬素质。该行为全面提升内部审计队伍的审计审查能力,组织审计人员采取“自主学+集中学+专项学”的学习方式,在更新知识储备的同时,提升审计队伍查错纠错水平。每人每月自学不少于4个课时,做到学习有计划、有记录,有效果。每月定期组织集中学习,交流学习心得,互相促进。每周定期由审计部经理进行集中授课,审计人员根据本周工作进行疑难提问,针对知识薄弱环节进行补强。同时对启用新版个人和单位客户开户类业务凭证进行专项培训,与时俱进,进一步拓宽审计人员的知识面,强化审计人员技能素质。 二是运用“放大镜”、展示硬功夫。为确保审计范围横向到边、纵向到底、不留死角,该行审计部1季度加大审计力度,将常规审计、突击审计、专项审计三项合一,共计突击审计38笔,涉及金额2.2亿元;常规审计1659笔,涉及金额6.9亿元;贷后专项审计142笔。并出具7份审计报告,提出审计建议15条,下发审计督导通知书128份,进一步推动内审工作由揭示风险点向规范业务面转变,由事中事后审计向事前审计转变,由查错纠弊向鉴证评价转变。 三是确定“路线图”、打造硬实力。秉纲而目自张,执本而末自从。为深入贯彻落实省联社2022年审计工作指导意见,加强审计工作管理,近期该行召开了2022年度审计专题工作会议。会议上纪委书记、监事长就2021年审计工作进行“回头看”,充分肯定了审计部门去年全年工作,同时要求要继续加强审计系统应用,提升审计效率,注重运用审计成果,进一步促进业务经营规范发展。该会议为2022年审计工作工作开展指明方向,审计人员纷纷表示紧紧围绕“稳字当头、进字发力、实字拖底”工作要求,充分发挥审计监督作用,保证内审工作有计划有步骤地开展,提高审计工作质量和效率,以如履薄冰的谨慎意识、见叶知秋的敏锐意识,未雨绸缪的忧患意识做好审计工作。 |