为深入贯彻落实省联社、邢台审计中心审计工作会议精神,更好发挥内部审计监督、服务职能作用,4月14日柏乡农商银行召开2022年度审计工作会议,会议由该行监事长主持,领导班子、机关中层、支行行长、员工代表等40余人在总行二楼会议室参加了会议。
加强审计,严格落实,保障全行工作稳健运行。2021年里,在省联社、审计中心党委和监管部门的正确领导下,柏乡农商银行审计工作进一步落实董事长审计工作负责制,围绕年度重点工作,不断加强审计系统运行管理,完善落实审计工作各项制度,突出重点业务审计,发挥现场审计与非现场审计有效并用,在落实整改、防范经营风险的同时,有力促进了审计各项任务圆满完成,为全行工作稳健经营起到了保驾护航作用。 指出不足,明确方向,促进审计工作新提升。会议在总结经验、肯定成绩的同时,也指出了今后工作中需要改进的地方,为下一步工作更好开展指出了具体方向。一是审计工作还需要在信息技术手段和审计思维上下功夫,要一针见血揭示问题,加强归纳总结。二是进一步提高审计工作重视度。总行要求业务管理部门和支行之间要进一步加强融合贯通,落实“负责人”引领作用,加强审计工作的后续整改管理,真正彰显审计价值。 围绕重点,加强创新,开创2022审计工作新局面。一是围绕重点工作,有重点地开展专项审计。比如对不良贷款、内控合规、贷款集中度、大额财务支出等重点内容,有效谋划审计任务,充分发挥审计监督职责,促进各项工作合规经营。二是开展常态化联动,有力提升审计质效。今年审计工作要突破审计专职人员审计,采取“审计人员+网点+部室”的联动审计方式,以“常态化”联动审计促进全行工作长效闭环管控,推动各项业务更加规范化开展。三是实施考评机制,增强全员合规意识。总行将制定审计工作千分制考评办法,综合统计年度内审计发现问题、落实整改等方面,于年末累积得分,对支行和前台部室进行排名、通报,同时将考评结果纳入年终部门考评体系,进一步增强全员合规意识,将合规化管理落到实处。四是开展代职接管,防范风险隐患。今年将继续选取2家支行,对被接管支行的管理水平、经营状况和案件防控能力等进行全面接管式剖析检查,有效防范风险隐患。五是加强审计系统管理,落实科技成果运用。充分利用审计系统非现场审计功能,按照“谁的疑点进谁的库”原则,对问题反馈、核查工作做到及时处理、条理清晰,为审计工作开展提供精准化参考。六是建优建强审计队伍,提升审计人员整体素质。要不断加强审计专业人员学习,同时组织审计后备库人员开展定期、有针对性地业务培训,通过“以检代训”的方式参与现场检查,不断提升专业审计能力,进一步建优、建强审计队伍,为审计工作提质增效提供强有力的动力源泉。 |