为进一步提高审计监督的针对性和有效性,准确真实反映业务经营、内部控制等重点领域和环节存在的风险隐患,近期,乐亭联社紧紧围绕省联社及唐山审计中心关于年度审计要点的工作部署,针对辖内营业网点开展飞行审计,以查促改、以改促进,切实推动各项业务稳健发展。 “严”字当头,保障飞行审计“审”出效率。一是高度重视,加强领导。该联社成立了以审计稽核部经理为组长、其他科员为成员的“飞行”审计领导小组,召开专题会议,对审计立项、方案制定、组织实施等环节精心安排、周密部署,同时与会计结算部结合,抽调业务骨干10名,组成5个检查小组,确保飞行审计高标准开展。二是严肃纪律,周密安排。飞行审计开展前,该联社纪委书记、监事长对领导小组全员开展“审前谈话”,要求检查人员要严肃工作纪律,强化保密措施,明确审计分工,熟悉检查流程,弄透检查内容,为高质量完成审计检查奠定基础。 “细”字发力,保障飞行审计“审”出成果。秉承发现、解决、警示的理念,检查小组从彻查问题根源、督促问题整改、严肃责任追究、强化风险等方面入手,全方位提升审计工作成效。一是细化方案,突出重点。本次飞行审计主要包括库存现金、重要空白凭证、印章等方面,根据飞行审计的特点和风险防范的需要,按照不提前通知、不打招呼、直奔网点、直插现场的原则开展检查,突出保密性、针对性和实效性;在检查过程中,检查人员进入现场后,首先对敏感方面、重点领域开展检查,同时根据实际情况采取调阅资料、查看录像等方式开展相应工作,提高飞行审计质效。二是细化流程,提升质量。本次检查共涉及3个大方面,检查营业网点12个,柜员尾箱24个,库存现金1136.85万元,重要空白凭证15209份,业务印章72枚,其中在现金业务方面发现重点问题2笔。针对发现问题,小组成员召集网点负责人、委派会计及责任人现场提出审计意见,通过深入剖析,认清问题产生的原因,并在彻查问题根源基础上,帮助被检查单位在制度、机制和流程方面补齐短板、加固底板。 “回”字升华,保障飞行审计“审”出提升。针对本次飞行审计发现的问题,审计小组均在现场督导对被审计单位做出了现场整改。审计结束后,对发现问题进行了汇总,对相关责任人进行严肃问责,在深入分析问题成因的基础上,找出可能发生风险的节点,深入思考、举一反三并通报全辖,结合相关案例组织全员开展“回头看”,有效提升了全员风险防范意识,同时业务部室结合审计问题,对执行不到位的业务环节、重点领域,加强管理、培训和辅导,对有效避免同类问题的发生打下了坚实基础。
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